
单位概况:
渭南市科协是科技工作者的群众组织,是中共渭南市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是渭南市发展科学技术事业的重要力量。市科协第一次代表大会以来,各级科协组织团结和带领广大科技工作者,紧扣“加快渭南发展、构建和谐社会”的大局,贯彻落实科学发展观,充分发挥优势,切实履行职责,创造性地开展工作,为全市的经济发展、社会进步作出了积极的贡献。特别是广大科技工作者紧跟时代步伐,自觉担当建设创新文化的开拓者、深化科技体制改革的促进者、提高全民科学素质的推动者,在推动我市科学发展、和谐发展、跨越发展的实践中发挥聪明才智、实现自身价值,作出了不凡的业绩。
(一)单位主要职责:
开展学术交流和学术研究;组织开展科普活动;牵头实施《全民科学素质纲要》;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究,参与科学论证、决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展国际民间科技合作与交流活动;对全市各类科技团体进行管理和业务指导;开展继续教育和培训等
(二)单位决算构成:
渭南市科学技术协会是财政全额财政拨款,参照公务员管理的事业单位。
渭南市科学技术协会2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
渭南市科学技术协会 |
参照公务员管理事业单位 |
…… |
|
|
二、2014年度渭南市科学技术协会决算表
1、收支决算总表
渭南市科学技术协会2014年度部门收支总表 |
||||||
单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
234.75 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
232.61 |
|
其中:政府性基金 |
无 |
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
143.4636 |
|
二、上级补助收入 |
无 |
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
34.2814 |
|
三、事业收入 |
无 |
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
36.865 |
|
四、经营收入 |
无 |
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
18 |
|
五、附属单位上缴收入 |
无 |
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
2 |
|
六、其他收入 |
无 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
12.5 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
3.5 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
234.75 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
232.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
2.14 |
年末结转和结余 |
2.14 |
|
其中:财政拨款资金结转 |
0 |
|
2.14 |
|
2.14 |
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
234.75 |
支出总计 |
2.14 |
支出总计 |
232.61 |
|
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
渭南市科学技术协会2014年度财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
232.61 |
232.61 |
18 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
232.61 |
232.61 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
190.01 |
190.01 |
|
|
2060701 |
机构运行 |
119.15 |
119.15 |
|
|
2060702 |
科普活动 |
18 |
|
18 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
52.86 |
52.86 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.6 |
37.6 |
|
|
20805 |
行政事业离退休 |
37.6 |
37.6 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37.6 |
37.6 |
|
|
3、财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
渭南市科学技术协会2014年度财政拨款支出决算表 (按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
206 |
合计 |
|
232.61 |
18 |
|
20607 |
工资福利支出 |
|
133.9394 |
|
|
2060701 |
基本工资 |
|
60.27 |
|
|
2060701 |
津贴补贴 |
|
73.6694 |
|
|
2060702 |
科普活动 |
|
0 |
18 |
|
060799 |
其他科学技术普及支出 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
37.6 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
37.6 |
|
|
2080501 |
归口行政事业离退休 |
|
37.6 |
|
|
206 |
商品和服务支出 |
|
37.0056 |
|
|
2060199 |
办公费 |
|
1.3 |
1.2 |
|
2060701 |
印刷费 |
|
2.3 |
2.44 |
|
2060199 |
咨询费 |
|
0 |
|
|
2060199 |
手续费 |
|
0 |
|
|
2060799 |
水费 |
|
0 |
|
|
2060799 |
电费 |
|
0.8 |
|
|
2060799 |
邮电费 |
|
0 |
|
|
208 |
|
|
0.735 |
|
|
|
物业管理费 |
|
0 |
|
|
2060799 |
差旅费 |
|
2.4257 |
3.4925 |
|
2060799 |
因公出国(境)费 |
|
0 |
|
|
2060799 |
维修(护)费 |
|
1.79 |
5.7418 |
|
|
租赁费 |
|
|
|
|
2060701 |
会议费 |
|
2.5 |
|
|
2060701 |
培训费 |
|
4.8743 |
|
|
2060701 |
公务接待费 |
|
5.2743 |
1.7257 |
|
2060701 |
|
|
|
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
|
|
委托业务费 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
|
|
福利费 |
|
|
|
|
2060701 |
公务用车运行维护费 |
|
9.6 |
3.4 |
|
2060701 |
其他商品和服务支出 |
|
5.4564.00 |
|
|
208 |
社会保障与就业 |
|
47.1242 |
|
|
|
离休费 |
|
|
|
|
2080501 |
退休费 |
|
13.9796 |
|
|
|
抚恤金 |
|
0 |
|
|
2080501 |
生活补助 |
|
21.5894 |
|
|
2080501 |
取暖费 |
|
0.735 |
|
|
2060701 |
住房公积金 |
|
9.5242.0 |
|
|
2080501 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
1.296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
合计 |
|
无 |
|
13 |
|
7 |
补充资料: |
||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组个; 本单位全年因公出国(境)累计0 人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车4 辆;年末公务用车保有量 1 辆。 |
||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 19 批次 ,公务接待累计 608 人 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计234.75万元。包括:1、收入总计234.75万元。包括:1.基本支出(人员工资,日常公用经费)2,项目支出(老科协经费,科普经费.)
(1)公共预算财政拨款收入234.75万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入0万元,为市级财政当年拨付的0基金。
(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如。
(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中。
(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在
(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计232.61万元,包括:1、收入总计232万元。包括:人员工资,办公费,专项经费,(老科协经费)科普经费.
(1)基本支出232.61万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出133.9394万元,对个人和家庭的补助支出37.6万元,商品和服务支出52.2814万元。
(2)项目支出18万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括科技之春秋10万,全民科学素质纲要3万元,科普惠农3万,全国科普日2万。
(3)经营支出0万元,主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如0单位XX活动支出0万元……。
(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。如0单位对其所属的XX单位补助0万元。
(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
(6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出232.61万元,其中:基本支出214.61万元,项目支出18万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出34.814万元。其中:人员支出:180.3286万元.项目支出:18万元.
(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年财政拨款安排的“三公经费”支出20万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费13万元,公务接待费7万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0;因公出国境团组共XX批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。主要包括……
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆0台,经费支出0万元,主要是市0号文批复采购……;2014年公务用车运行维护支出13万元,较去年同比下降8.1%。主要用于经常性的科技下乡,一般公务用车
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出7万元,较去年同比下降(增加)7.7%,累计接待23批次、435人。其中:会议接待,培训接待398人,餐费5.6万元.正常公务接待为37人. 餐费1.4万元.
(责任编辑:admin)